——自治区公安厅
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发布机构: 自治区公安厅 成文日期: 2017-02-22
名  称: 广西壮族自治区公安厅2017年部门预算 发布日期: 2017-02-22
文  号:


广西壮族自治区公安厅2017年部门预算

 

   

 

第一部分:广西壮族自治区公安厅概况

一、基本职能

二、机构设置及所属预算单位情况

三、人员构成情况

第二部分:2017年部门预算报表

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支总表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:部门预算资金安排的“三公”经费预算表

表八:政府性基金预算拨款支出总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购预算

六、国有资产占有情况

七、重点项目预算的绩效目标

 

第一部分:广西壮族自治区公安厅概况

一、基本职能

1)贯彻、落实全国公安工作方针、政策和公安部的统一部署;研究、制定、部署全区公安工作计划实施方案和措施;指导、监督、检查全区公安工作。指导全区公安法制工作,提出全区公安地方立法项目建议,根据自治区人民政府委托,起草有关的地方性法规、规章和规范性文件草案。(2)掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况,分析形势,制定对策。(3)组织、指导侦查工作,参与侦查或直接承办重大疑难案件,协调处理重大事件、重大治安事故和骚乱。(4)指导、监督全区公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户口、门牌、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。(5)依法管理国籍、口岸边防检查工作;组织、指导全区公安机关对外国人和中国公民出境、入境管理工作;组织指导边防治安管理工作。(6)指导、监督消防工作。(7)指导、监督全区公安机关维护城乡道路交通安全、交通秩序以及机动车辆管理、检验和驾驶员考核、驾驶证件的管理工作。(8)指导、监督全区公安机关对国家机关、社会团体、企、事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。(9)指导、监督全区公安机关对公共信息网络的安全监察工作;组织、指导全区公安机关的信息通信建设和管理工作。(10)指导、监督全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。(11)组织、指导全区公安机关执法监督工作。(12)组织实施对党和国家领导人、自治区党委和自治区人民政府主要领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作。(13)组织实施全区公安科学技术工作,规划公安信息技术、刑事技术、行动技术和交通管理技术建设。(14)制定全区公安机关装备、被装配备和经费等警务保障计划、制度;分配管理装备物资。(15)根据公安部的统一部署,组织开展同外国、国际刑警组织和香港特别行政区、澳门特别行政区警方及台湾地区警方的交往与合作。(16)按国家规定统一领导、管理全区公安边防、消防、警卫部队建设,对武警广西总队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。(17)负责全区公安队伍建设工作;按照规定权限管理干部;组织指导并监督全区公安机关教育培训和公安宣传工作。(18)制定全区公安队伍监督管理工作规章制度;查处、督办公安队伍重大违纪案件;组织指导全区公安机关督察工作。(19)承办自治区人民政府和公安部交办的其他事项。

二、机构设置情况

厅机关本级内设机构33个,其中边防局、消防局、警卫局为武警现役编制,经费由财政直接拨款。根据预算管理的有关规定,自治区公安厅部门预算涵盖的二级预算单位包括:厅本级(含非独立核算的公益二类事业单位—­­­­—自治区公安厅出入境证件制作中心);公安厅交警总队(下设总队本级和高速公路管理支队,均为全额财政拨款的行政单位);广西警察学院(为公安厅下属全额财政拨款的公益二类事业单位);公安厅计算机通讯技术研究所(含非独立核算全额财政供养的公益一类事业单位——公安厅互联网信息安全中心,均为独立核算全额财政供养的公益一类事业单位);公安厅居民身份证制作中心(为自收自支核算的公益二类事业单位)。

三、人员构成情况。

截止201611月,自治区公安厅行政编制数1439人(不含武警现役编制),事业编制数434人,机关后勤服务中心控制数24人。

实有人数1733人,其中:行政编制在职实有1321人;事业编制在职实有389人;机关后勤服务中心实有23人(其中:“老人老办法”21人,新聘2人)。

编外在职实有554人。

实有离退休人员655人。

 

第二部分: 2017年部门预算报表

 

 

表一:部门收支总表

     

单位:万元

           

                 

                   

预算数

   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

71,240.75

 一、一般公共服务支出

 

    1.经费拨款

69,949.77

 二、外交支出

 

    (1)自治区本级

69,693.26

 三、国防支出

 

    (2)中央补助

256.51

 四、公共安全支出

60,277.58

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

1,290.98

 五、教育支出

7,594.30

      1)专项收入安排的资金

 

 六、科学技术支出

 

      2)行政事业性收费收入安排的资金

1,290.98

 七、文化体育与传媒支出

 

      3)罚没收入安排的资金

 

 八、社会保障和就业支出

3,508.93

      4)国有资本经营收入安排的资金

 

 九、医疗卫生与计划生育支出

1,210.97

      5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

 十、节能环保支出

 

      6)捐赠收入安排的资金

 

 十一、城乡社区支出

 

      7)政府住房基金收入安排的资金

 

 十二、农林水支出

 

      8)其他收入安排的资金

 

 十三、交通运输支出

 

二、政府性基金预算拨款

 

 十四、资源勘探信息等支出

 

    1.自治区本级

 

 十五、商业服务业等支出

 

    2.中央补助

 

 十六、金融支出

 

三、国有资本经营预算拨款

 

 十七、援助其他地区支出

 

四、纳入财政专户管理的收入安排的资金

2,689.00

 十八、国土海洋气象等支出

 

    1.教育收费收入安排的资金

2,605.00

 十九、住房保障支出

2,203.92

    2.其他收入安排的资金

84.00

 二十、粮油物资储备支出

 

五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

705.00

 二十一、国有资本经营预算支出

 

    1.事业收入安排的资金

 

 二十二、预备费

 

    2.经营收入安排的资金

705.00

 二十三、其他支出

 

    3.其他收入安排的资金

 

 二十四、债务还本支出

 

 

 

 二十五、债务付息支出

 

 

 

 二十六、债务发行费用支出

 

         

74,634.75

         

74,795.70

六、上年结余收入

160.95

 二十七、结转下年支出

 

    1.一般公共预算拨款结转

160.95

    1.一般公共服务支出

 

     (1)自治区本级

160.95

    2.外交支出

 

     (2)中央补助

 

    3.国防支出

 

    2.政府性基金预算拨款结转

 

    4.公共安全支出

 

     (1)自治区本级

 

    5.教育支出

 

     (2)中央补助

 

    6.科学技术支出

 

    3.国有资本经营预算拨款结转

 

    7.文化体育与传媒支出

 

    4.其他结转

 

    8.社会保障和就业支出

 

    5.历年净结余可安排的资金

 

    9.医疗卫生与计划生育支出

 

     其中:政府性基金预算拨款净结余

 

    10.节能环保支出

 

             (1)自治区本级

 

    11.城乡社区支出

 

             (2)中央补助

 

    12.农林水支出

 

            国有资本经营预算拨款净结余

 

    13.交通运输支出

 

            其他净结余

 

    14.资源勘探信息等支出

 

 

 

    15.商业服务业等支出

 

 

 

    16.金融支出

 

 

 

    17.援助其他地区支出

 

 

 

    18.国土海洋气象等支出

 

 

 

    19.住房保障支出

 

 

 

    20.粮油物资储备支出

 

 

 

    21.国有资本经营预算支出

 

 

 

    22.预备费

 

 

 

    23.其他支出

 

 

 

    24.债务还本支出

 

 

 

    25.债务付息支出

 

 

 

    26.债务发行费用支出

 

                 

74,795.70

支   出   总   计

74,795.70

 

 

表二:部门收入总表

             

单位:万元

科目编码

单位名称
(收入分类科目名称)

总计

一般公共预算拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余收入

 

 

 

合计

74,795.70

71,240.75

2,689.00

705.00

160.95

103

 

 

非税收入

4,684.98

1,290.98

2,689.00

705.00

 

 

04

 

  行政事业性收费收入

4,004.98

1,290.98

2,609.00

105.00

 

 

 

01

    居民身份证工本费

1,395.98

1,290.98

 

105.00

 

 

 

27

    高等学校学费

2,609.00

 

2,609.00

 

 

 

99

 

  其他收入

680.00

 

80.00

600.00

 

 

 

99

    其他收入

680.00

 

80.00

600.00

 

106

 

 

经费拨款

69,949.77

69,949.77

 

 

 

 

01

 

  经费拨款

69,949.77

69,949.77

 

 

 

 

 

 

    经费拨款

69,949.77

69,949.77

 

 

 

110

 

 

转移性收入

160.95

 

 

 

160.95

 

08

 

  上年结余收入

160.95

 

 

 

160.95

 

 

01

    一般公共预算上年结余收入

160.95

 

 

 

160.95

 

 

表三:部门支出总表

             

单位:万元

科目编码

单位名称
(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

结转下年支出

 

 

 

合计

74,795.70

29,380.63

45,415.07

 

204

 

 

公共安全支出

60,277.58

19,595.73

40,681.85

 

 

02

 

  公安

60,277.58

19,595.73

40,681.85

 

205

 

 

教育支出

7,594.30

2,861.08

4,733.22

 

 

02

 

  普通教育

7,594.30

2,861.08

4,733.22

 

 

 

05

    高等教育

7,594.30

2,861.08

4,733.22

 

208

 

 

社会保障和就业支出

3,508.93

3,508.93

 

 

 

05

 

  行政事业单位离退休

3,508.93

3,508.93

 

 

 

 

01

    归口管理的行政单位离退休

238.01

238.01

 

 

 

 

02

    事业单位离退休

36.66

36.66

 

 

 

 

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,019.00

3,019.00

 

 

 

 

06

    机关事业单位职业年金缴费支出

215.26

215.26

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

1,210.97

1,210.97

 

 

 

11

 

  行政事业单位医疗

1,210.97

1,210.97

 

 

 

 

01

    行政单位医疗

973.55

973.55

 

 

 

 

02

    事业单位医疗

237.42

237.42

 

 

221

 

 

住房保障支出

2,203.92

2,203.92

 

 

 

02

 

  住房改革支出

2,203.92

2,203.92

 

 

 

 

01

    住房公积金

2,203.92

2,203.92

 

 

 

 

表四:财政拨款收支总表

         

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

71,240.75

一、本年支出

71,401.70

71,401.70

 

   1.一般公共预算拨款

71,240.75

    一、一般公共服务支出

 

 

 

   2.政府性基金预算拨款

 

    二、外交支出

 

 

 

 

 

    三、国防支出

 

 

 

二、上年结转

160.95

    四、公共安全支出

60,168.58

60,168.58

 

   1.一般公共预算拨款结转

160.95

    五、教育支出

4,535.58

4,535.58

 

   2.政府性基金预算拨款结转

 

    六、科学技术支出

 

 

 

 

 

    七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

    八、社会保障和就业支出

3,282.65

3,282.65

 

 

 

    九、医疗卫生与计划生育支出

1,210.97

1,210.97

 

 

 

    十、节能环保支出

 

 

 

 

 

    十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

    十二、农林水支出

 

 

 

 

 

    十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

    十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

    十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

    十六、金融支出

 

 

 

 

 

    十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

    十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

    十九、住房保障支出

2,203.92

2,203.92

 

 

 

    二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

    二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

    二十二、预备费

 

 

 

 

 

    二十三、其他支出

 

 

 

 

 

    二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

    二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

    二十六、债务发行费用支出

 

 

 

收入合计

71,401.70

支出合计

71,401.70

71,401.70

 

 

 

表五:一般公共预算支出表

             

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

结转下年

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

71,240.75

29,148.35

42,092.40

 

204

 

 

公共安全支出

60,007.63

19,589.73

40,417.90

 

 

02

 

  公安

60,007.63

19,589.73

40,417.90

 

205

 

 

教育支出

4,535.58

2,861.08

1,674.50

 

 

02

 

  普通教育

4,535.58

2,861.08

1,674.50

 

 

 

05

    高等教育

4,535.58

2,861.08

1,674.50

 

208

 

 

社会保障和就业支出

3,282.65

3,282.65

 

 

 

05

 

  行政事业单位离退休

3,282.65

3,282.65

 

 

 

 

01

    归口管理的行政单位离退休

238.01

238.01

 

 

 

 

02

    事业单位离退休

25.64

25.64

 

 

 

 

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,019.00

3,019.00

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

1,210.97

1,210.97

 

 

 

11

 

  行政事业单位医疗

1,210.97

1,210.97

 

 

 

 

01

    行政单位医疗

973.55

973.55

 

 

 

 

02

    事业单位医疗

237.42

237.42

 

 

221

 

 

住房保障支出

2,203.92

2,203.92

 

 

 

02

 

  住房改革支出

2,203.92

2,203.92

 

 

 

 

01

    住房公积金

2,203.92

2,203.92

 

 

 

 

表六:一般公共预算基本支出表

       

单位:万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

29,148.35

22,568.97

6,579.38

301

工资福利支出

19,423.14

19,423.14

 

30101

  基本工资

6,341.00

6,341.00

 

30102

  津贴补贴

8,288.53

8,288.53

 

30103

  奖金

507.37

507.37

 

30104

  其他社会保障缴费

1,247.49

1,247.49

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

3,027.39

3,027.39

 

30109

  职业年金缴费

3.36

3.36

 

30199

  其他工资福利支出

8.00

8.00

 

302

商品和服务支出

6,579.38

 

6,579.38

30201

  办公费

343.92

 

343.92

30202

  印刷费

84.91

 

84.91

30205

  水费

67.79

 

67.79

30206

  电费

270.64

 

270.64

30207

  邮电费

211.93

 

211.93

30209

  物业管理费

108.98

 

108.98

30211

  差旅费

1,443.20

 

1,443.20

30213

  维修()

68.53

 

68.53

30215

  会议费

255.52

 

255.52

30216

  培训费

52.31

 

52.31

30217

  公务接待费

99.88

 

99.88

30226

  劳务费

57.01

 

57.01

30228

  工会经费

248.93

 

248.93

30229

  福利费

117.21

 

117.21

30231

  公务用车运行维护费

1,050.58

 

1,050.58

30239

  其他交通费用

1,388.40

 

1,388.40

30299

  其他商品和服务支出

709.64

 

709.64

303

对个人和家庭的补助

3,145.83

3,145.83

 

30301

  离休费

157.68

157.68

 

30302

  退休费

52.77

52.77

 

30308

  助学金

109.15

109.15

 

30311

  住房公积金

2,203.92

2,203.92

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

622.31

622.31

 

 

 

表七:部门预算资金安排的“三公”经费预算表

 

             

     单位:万元

项目

2017年预算数(全口径)

其中:一般公共预算安排预算数

合计

1,627.21

1,406.21

1.因公出国(境)费用

180.00

80.00

2.公务接待费

320.51

269.51

3.公务用车购置及运行费

1,126.70

1,056.70

其中:(1)公务用车运行维护费

1,126.70

1,056.70

      2)公务用车购置费

 

 

 

 

表八:政府性基金预算拨款支出预算表

           

单位:万元

科目编码

总计

基本支出

项目支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

备注:我厅无政府性基金预算

 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算74795.70万元,同比减少7342.72万元,下降8.94%。其中:

一般公共预算拨款71240.75万元,同比增加1891.73万元,增长2.73%

纳入财政专户管理的收入安排的资金2689万元,同比减少87万元,下降3.13%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金705万元,同比减少166.74万元,下降19.17%

上年结余收入160.95万元,同比减少8980.71万元,下降98.24%

收入增减的原因,主要有:一是2016年上年结余收入为9141.66万元,2017年部门预算上年结余收入为160.95万元,同比减少8980.71万元;二是人员工资调增、公务交通补贴及伙食补助费和行政单位车改完成后公务用车运行维护重新编入年初部门预算,基本支出预算增加7055.17万元;三是2016年编入本级预算的地市制作护照及外国人证件成本经费4500万元自2017年起编入补助市县经费,因此部门本级预算减少4500万元;四是2016年预拨中央禁毒补助及地方配套资金1120纳入年初部门预算,而2017年由于分配方案尚未确定,预留本级使用的2017年中央禁毒补助及地方配套资金不纳入年初部门预算,同比减少1120万元。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算74795.70万元,基本支出29380.63万元,占支出总预算39.28%,同比增加7055.17万元,增长31.60%;项目支出45415.07万元,占支出总预算的60.72 %,同比减少14397.89万元,下降24.07%

1、按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

204公共安全支出60277.58万元,占支出总预算80.59%,同比减少11129.50万元,下降15.59%

205教育支出7594.30万元,占支出总预算10.15%,同比减少453.35万元,下降5.63%

208社会保障和就业支出3508.93万元,占支出总预算4.69%,同比增加3287.38万元,增长14.84倍;

210医疗卫生支出1210.97万元,占支出总预算1.62%,同比增加226.13万元,增长22.96%

221住房保障支出2203.92万元,占支出总预算2.95%,同比增加726.65万元,增长49.19%

2、按支出结构划分为基本支出和项目支出

1)基本支出预算

基本支出预算29380.63万元,占支出总预算39.28%,同比增加7055.17万元,增长31.60%。其中:

工资福利支出预算19638.40万元,占基本支出预算66.84%,同比增加3834.12万元,增长24.26%

商品和服务支出预算6585.38万元,占基本支出预算22.41%,同比增加2472.48万元,同比增长了60.12%

对个人和家庭的补助支出预算3156.85万元,占基本支出预算10.74%,同比增加748.64万元,增长31.09%

2)项目支出预算

项目支出45415.07万元,占支出总预算的60.72%,同比减少14397.89万元,下降24.07%

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出71401.70万元,其中:基本支出29148.35万元项目支出42092.40万元。其中:

20402公安支出60168.58万元,20502普通教育支出4535.58万元, 20805行政事业单位离退休支出3282.65万元,21011行政事业单位医疗1210.97万元, 22102住房改革支出2203.92万元。

三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算安排“三公”经费支出1627.21万元(全口径),同比2016年增加1213.70万元,增长293.51%。其中:因公出国(境)经费支出预算180万元,公务接待费支出预算320万元,公务用车运行维护费支出预算1126.70万元。

其中一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1406.21万元,同比2016年增加1050.7万元,增长295.55%。其中:因公出国(境)经费支出预算80万元,公务接待费支出预算269.51万元,公务用车运行维护费支出预算1056.70万元。

(二)“三公”经费增减情况说明

2017年我厅“三公”经费(全口径)同比2016年增加1213.70万元,增长293.51%。增减因素如下:

1、因公出国(境)费180万元,同比增加94万元,增长109.30%。其中:

使用一般公共预算拨款安排的出因公出国(境)费80万元,与上年持平;

使用纳入财政专户管理的收入安排的资金安排100万元,同比增加94万元,增长15.67倍。全部为广西警察学院使用教育收入安排的学习交流活动:一是为加强公安教育交流,尤其是与东盟各国之间的警务交流,使教学贴近实战,该校安排专任教师、干部以及公安专业学生到国外拜访其他公安机关和公安院校取经学习先进。二是2017年该校与加拿大哥伦比亚省司法学院(JIBC)签订培训合作项目,每年推荐成绩优秀,思想品质好的公安专业学生到哥伦比亚省司法学院学习。因此,2017年使用纳入财政专户管理的教育收费收入100万元安排出国学习的学生以及带队老师来回交通费用、生活补助。

2、公务接待费320.51万元,与上年持平。

3、公务用车费1126.70万元,同比增加1119.70万元,增长159.96倍,全部为公务用车运行维护支出。由于编制2016年部门预算时,我厅按2016年预算编制要求,对正在进行车改的单位暂不编制公务用车运行维护费,因此2016年部门预算公务用车运行维护费仅为7万元,为公安厅居民身份证制作中心2辆在编车辆的运维费用。2017年部门预算我厅厅本级、交警总队及高速公路管理支队250辆完成车改的公务用车,以及厅本级所属非独立核算事业单位12辆未进行车改的定编车辆重新纳入预算编制公务用车运行维护经费,按照分类分档测算全厅公务用车运行维护费合计1126.70万元。

四、机关运行经费安排情况

2017年部门预算安排机关运行经费20208.73万元。其中:工资福利支出12471.77万元,商品和服务支出6501.65万元,对个人和家庭的补助1235.31万元。

五、政府采购预算

2017年政府采购预算27886.23万元,同比减少6395.91万元,下降18.66%

按资金来源分:一般公共预算拨款27035.37万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金685.86万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金165万元。

按政府采购类型分:政府集中采购预算11266.19万元,占政府采购预算40.40%,同比减少3726.63万元,下降24.86%;部门集中采购15471.14万元,占政府采购预算55.48%,同比减少1927.71万元,下降11.08%;分散采购预算1148.90万元,占政府采购预算4.12%,同比减少738.48万元,下降39.13%

六、国有资产占有情况

截止201612月底,我厅资产总值255240.57万元。其中:库存现金9.65万元;银行存款27408.50万元;财政应返还额度10673.49万元;应收账款24.51万元;预付账款499.66万元;其他应收款3539.25万元;存货1935.02万元;固定资产182709.19万元,其中2016年新增资产5698.12万元;在建工程22743.20万元。(由于2016年部门决算数据正在审核中,最终数据以2016年部门决算公开数据为准)

七、重点项目预算的绩效目标

 

项目名称

项目金额
(万元)

年度绩效目标

扶贫经费

250.00

对自治区人民政府分配的定点扶贫县灌阳县,及8个村点(龙州县下冻镇峡岗村、龙州镇贯明村,水口镇罗回村、北胜村、思奇村和独山村,凭祥市上石镇板旺村)开展精准脱贫工作.支持当地乡村建设,帮助开展好“村屯绿化”“饮水净化”“道路硬化”三个专项活动,加快村屯绿化步伐,绿化美化农村生活环境,完善水质检测体系,提高村民自来水入户普及率,确保饮用水安全,加快村(屯)内部道路硬化建设,配套建设排水(排污)沟,改善农村基础设施条件,发展当地特色种养项目等,群众满意度达标。

政工专项工作经费

1,300.00

用于公安厅公安队伍管理、政法干警招录培养体制改革、全区公安机关专业技术人才管理、政治工作信息。

民警训练费

900.00

根据《公安机关人民警察训练条令》,按计划完成全区公安机关民警入警训练、晋升训练任务。

厅机关公安民警被装经费

300.00

做好2017年厅机关公安民警警服计划、编制及采购和管理工作。

广西公安英烈纪念园建设经费

600.00

完成项目立项、招标、整体方案设计及地面基础设施建设、主浮雕设计制作。

广西公安厅云计算中心建设

900.00

对广西云计算中心硬件基础架构及相应配套设施进行扩容(20台服务器、17台交换机等及与之相配套的软件)。

预拨2017年高校国家助学金

267.99

完成2017年国家助学计划

广西公安交警训练学校基地场馆及园林绿化等工程

1,743.00

完成游泳馆、球馆工程、并验收,设备进场初步投入使用;完成广西公安交通警察训练学校专业训练项目配套附属及园林绿化工程所有工程量并进行竣工结算,工程投入使用。

交警总队高支钦州基地项目经费

830.00

完成高支钦州基地项目一期业务用房工程建设的结算以及备勤营房、食堂工程的申报建设项目,满足基本办公需求。

高速公路管理支队防控体系建设经费

610.13

完成G80广昆高速兴业至六景段光数字传输网络系统建设以及完善防控体系建设中南宁东、南宁南执法服务站的建设,使两个服务站能实现基本运作功能。

证件制作、印刷费

722.70

保障2017年度我区居民身份证、居住证等证件制发证工作正常开展,确保全区各受理单位上传的居民身份证、居住证等合格制证信息按期按质按量执法率达100%。按要求完成厅机关保密文印工作任务。

专用设备购置费

420.60

保障2017年度我区居民身份证、居住证等证件制发证工作正常开展,确保全区各受理单位上传的居民身份证、居住证等合格制证信息按期按质按量执法率达100%。按要求完成厅机关保密文印工作任务。